8月1日,公司总会计师门全才同志主持召开了内控审计评价工作迎检启动会,部署了迎接内控审计评价检查的相关工作。
根据此次内控审计评价检查工作的相关要求,企业管理部提前梳理了内控制度中的公司层面风险描述及控制点、业务层面风险描述及控制点,并向各部门、单位传达了此次内控审计评价工作的通知以及内控相关文件。根据此次检查的具体内容,提前梳理了各部门责任分工。
会议上,企业管理部传达了《关于开展内控独立审计评价的通知》(天然气审通字[]7号),详细介绍了此次检查的时间范围和检查的具体内容,针对文件中提到的8大项检查项目,具体细化到责任部门,并要求各部门、单位按照具体要求及时间节点认真开展自查自改,做好各项准备工作。
在听取了迎检工作的安排部署后,门总对于此次内控审计评价检查工作提出来以下要求:
一是要求各部门要高度重视此次内控审计评价的检查工作,提前了解内控管理中存在的问题,通过责任到位,纵横结合措施,除客观原因确难整改外,做到整改不留死角,不走过场。
二是要求各部门针对此次内控审计评价的检查工作开展公司范围内的自查自改,要求各部门在8月1日-8月8日期间完成自查并提交自查报告;8月9日-8月14日期间对自查发现的问题进行整改,并提交整改报告。
三是要求各部门根据《天然气分公司内部控制管理制度》文件中“公司层面控制”及“业务层面控制”中的具体要求,认真解读8大项检查项目,逐条梳理检查项目中的风险描述、控制点描述、控制频率、责任部门、责任人、控制文档等要点内容。
四是要求企业管理部统一协调,主动行动,各部门、单位要积极配合,通过自查找问题,要积极整改完善,不走形式不走过场,详细开展自查自改活动,并将问题落实到实处,完成闭环整改,切实做好此次内控审计评价检查的迎接工作。
供稿:薛 丹 潘清峰
编辑:常 帅
审核:胡 俊
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