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财务顾问内部控制机制和管理制度 尽职调查制度以及相关业务规则存在重大缺陷或者未得

时间:2022-05-04 01:07:17

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问题补充:

1.[单选题]财务顾问内部控制机制和管理制度、尽职调查制度以及相关业务规则存在重大缺陷或者未得到有效执行的,中国证监会不能采取的措施是( )。A.监管谈话 B.出具警示函 C.撤销资格 D.责令改正ABCD

答案:

参考答案:C

参考解析:财务顾问内部控制机制和管理制度、尽职调查制度以及相关业务规则存在重大缺陷或者未得到有效执行的,中国证监会可对其采取监管谈话、出具警示函、责令改正等监管措施。

财务顾问内部控制机制和管理制度 尽职调查制度以及相关业务规则存在重大缺陷或者未得到有效执行的 中国证监会不能采取的措施是( )。A.监管谈话B.出具警

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